Home / Diário Oficial da União / terça-feira, 7 de julho de 2026
Extrato de Dispensa de LicitaçãoSeção 3 · Edição 125 · Pág. 55
EXTRATOs DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Ministério da Educação › Hospital de Clínicas de Porto Alegre
Texto integral
EXTRATOs DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo nº 161437 SEI 23092.008153/2026-66 - FIO GUIA 0,035" HIDROFILICO 180CM PONTA ANGULADA
Contratado: LIFECOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ: 07.108.742/0001-84 R$ 18.000,00
Fundamento Legal: Art. 29, Inciso XV, Lei 13.303/16
Fonte: 1001A004QZ Natureza da Despesa: 349030 Programa de trabalho: 10.302.5118.8585.0043.9999
Nota de Empenho: 2026NE507852 de 03/07/2026
Autorização: 06/07/26 por Simone Dalla Pozza Mahmud - Coordenadora de Suprimentos
Ratificação: 06/07/26 por Ana Paula Coutinho - Diretora Administrativa
Processo nº 161386 SEI 23092.008864/2026-31 - LACTULOSE SOL.ORAL 667MG/ML FR 120ML
Contratado: SANTISA LABORATORIO FARMACEUTICO S.A. CNPJ: 04.099.395/0001-82 R$ 11.835,00
Fundamento Legal: Art. 29, Inciso XV, Lei 13.303/16
Fonte: 1001A004QZ Natureza da Despesa: 349030 Programa de trabalho: 10.302.5118.8585.0043.9999
Nota de Empenho: 2026NE507812 de 02/07/2026
Autorização: 06/07/26 por Simone Dalla Pozza Mahmud - Coordenadora de Suprimentos
Ratificação: 06/07/26 por Ana Paula Coutinho - Diretora Administrativa
Processo nº 161427 SEI 23092.008969/2026-90 - PROPOFOL 10MG/ML FRASCO-AMPOLA 100ML
Contratado: TRIMEDCALL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. CNPJ: 07.090.403/0001-18 R$ 9.000,00
Fundamento Legal: Art. 29, Inciso XV, Lei 13.303/16
Fonte: 1001A004QZ Natureza da Despesa: 349030 Programa de trabalho: 10.302.5118.8585.0043.9999
Nota de Empenho: 2026NE507794 de 02/07/2026
Autorização: 06/07/26 por Simone Dalla Pozza Mahmud - Coordenadora de Suprimentos
Ratificação: 06/07/26 por Ana Paula Coutinho - Diretora Administrativa
Processo nº 161432 SEI 23092.008968/2026-45 - CATETER DIAGNOSTICO P/ USO COM ULTRASSOM INTRACORONARIANO
Contratado: DISCOMED - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ: 00.417.145/0001-92 R$ 20.400,00
Fundamento Legal: Art. 29, Inciso XV, Lei 13.303/16
Fonte: 1001A004QZ Natureza da Despesa: 349030 Programa de trabalho: 10.302.5118.8585.0043.9999
Nota de Empenho: 2026NE507795 de 02/07/2026
Autorização: 06/07/26 por Simone Dalla Pozza Mahmud - Coordenadora de Suprimentos
Ratificação: 06/07/26 por Ana Paula Coutinho - Diretora Administrativa
