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Extrato de Dispensa de LicitaçãoSeção 3 · Edição 163 · Pág. 60

EXTRATOS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Ministério da EducaçãoHospital de Clínicas de Porto Alegre

Texto integral

EXTRATOS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Processo nº 161791 SEI 23092.011653/2026-85 - MICAFUNGINA 50MG/FRA Contratado: CIRURGICA SANTA CRUZ COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ: 94.516.671/0001-53 R$ 22.567,50 Fundamento Legal: Art. 29, Inciso XV, Lei 13.303/16 Fonte: 1001A004QZ Natureza da Despesa: 349030 Programa de trabalho: 10.302.5118.8585.0043.9999 Nota de Empenho: 2026NE508811 de 24/08/2026 Autorização:25/08/26 por Simone Dalla Pozza Mahmud - Coordenadora de Suprimentos Ratificação: 27/08/26 por Ana Paula Coutinho - Diretora Administrativa. Processo nº 161839 SEI 23092.011781/2026-29 - ANEL PARA ANULOPLASTIA VALVAR TRICUSPIDE Contratado: EDWARDS LIFESCIENCES COM DE PRODS MEDICO CIRURGICOS LTDA CNPJ: 05.944.604/0005-33 R$ 5.937,50 Fundamento Legal: Art. 29, Inciso XV, Lei 13.303/16 Fonte: 1001A004QZ Natureza da Despesa: 349030 Programa de trabalho: 10.302.5118.8585.0043.9999 Nota de Empenho: 2026NE508794 de 21/08/2026 Autorização:25/08/26 por Simone Dalla Pozza Mahmud - Coordenadora de Suprimentos Ratificação: 27/08/26 por Ana Paula Coutinho - Diretora Administrativa. Processo nº 161870 SEI 23092.011936/2026-27 - CJ DISTRATOR MANDIBULAR UNIDIRECIONAL EXTRA ORAL NEONATAL Contratado: IMPROTEC - COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO S.A. CNPJ: 94.868.742/0001-87 R$ 17.360,00 Fundamento Legal: Art. 29, Inciso XV, Lei 13.303/16 Fonte: 1001A004QZ Natureza da Despesa: 349030 Programa de trabalho: 10.302.5118.8585.0043.9999 Nota de Empenho: 2026NE508871 de 25/08/2026 Autorização:25/08/26 por Simone Dalla Pozza Mahmud - Coordenadora de Suprimentos Ratificação: 27/08/26 por Ana Paula Coutinho - Diretora Administrativa. Processo nº 161874 SEI 23092.011942/2026-84 - FIXADOR EXTERNO MODULAR MONOLATERAL Contratado: ORTHO LINE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA CNPJ: 38.467.911/0001-04 R$ 15.000,00 Fundamento Legal: Art. 29, Inciso XV, Lei 13.303/16 Fonte: 1001A004QZ Natureza da Despesa: 349030 Programa de trabalho: 10.302.5118.8585.0043.9999 Nota de Empenho: 2026NE508873 de 25/08/2026 Autorização:26/08/26 por Simone Dalla Pozza Mahmud - Coordenadora de Suprimentos Ratificação: 27/08/26 por Ana Paula Coutinho - Diretora Administrativa.